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依法加强中介机构管理 切实规范监督检查质量
发布时间:2018-09-30 10:40 浏览次数:次
发布时间:2018-09-30 10:40 浏览次数:次
为进一步充分发挥好中介机构的专业技术优势,切实依法规范财政监督检查的质量和效果,今年,监督检查科组织召开了审计中介机构业务培训会,对入库审计中介机构进行了业务培训。培训内容主要包括:
1、财务收支综合检查。对预算单位的2017年收入、支出、政府采购、资产管理、财务核算、财务报销票据情况及设立“小金库”情况开展检查,重点纠正和查处各种财经违法违纪行为,推进厉行节约反对浪费,确保中央八项规定精神落到实处。
2、决算真实性核查。重点核查2017年度决算报表与单位会计账簿等是否相符,强化对预算执行情况的监督与控制,进一步提高财政资金使用效益和透明度。
3、财政票据核查。重点核查2017年财政票据购领、发放、保管、核销、销毁的程序和票据管理、使用情况,规范预算单位非税收入票据管理和使用行为。
4、国有资产管理检查。重点检查2017年国有资产管理制度的执行情况。
5、内部控制编报真实性核查。重点检查2017年内部控制报告编报工作的真实性,坚持问题导向,加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用,逐步完善单位内部控制建设工作。
要求中介机构遵循国家和地方有关法律、法规及规章,学习检查流程,做到科学检查、依法检查,充分尊重被检查单位的正当利益,细化检查项目的检查报告撰写,提出解决问题的有效方法及合理性建议,进一步提高单位财务管理水平,齐心协力促进监督检查工作再上新台阶。
1、财务收支综合检查。对预算单位的2017年收入、支出、政府采购、资产管理、财务核算、财务报销票据情况及设立“小金库”情况开展检查,重点纠正和查处各种财经违法违纪行为,推进厉行节约反对浪费,确保中央八项规定精神落到实处。
2、决算真实性核查。重点核查2017年度决算报表与单位会计账簿等是否相符,强化对预算执行情况的监督与控制,进一步提高财政资金使用效益和透明度。
3、财政票据核查。重点核查2017年财政票据购领、发放、保管、核销、销毁的程序和票据管理、使用情况,规范预算单位非税收入票据管理和使用行为。
4、国有资产管理检查。重点检查2017年国有资产管理制度的执行情况。
5、内部控制编报真实性核查。重点检查2017年内部控制报告编报工作的真实性,坚持问题导向,加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用,逐步完善单位内部控制建设工作。
要求中介机构遵循国家和地方有关法律、法规及规章,学习检查流程,做到科学检查、依法检查,充分尊重被检查单位的正当利益,细化检查项目的检查报告撰写,提出解决问题的有效方法及合理性建议,进一步提高单位财务管理水平,齐心协力促进监督检查工作再上新台阶。